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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室2017年度决算公开报告

索 引 号: 000014349/2018-00099 分  类: 财政、金融、审计 ; 其它
发布机构:金融办 发文日期:2018年09月27日
名  称: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室2017年度决算公开报告
文  号: 无 主 题 词:

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室

2017年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区及市有关金融工作方面的法律、法规、政策,拟定全旗金融工作的相关政策和规定,并组织实施。

(二)负责管理、整合、优化政府融资平台,具体协调各有关金融机构落实投融资平台及其项目的融资方案,组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。

(三)负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管;负责组建政府与企业共同出资成立的融资性担保机构,按照《公司法》履行出资方职责,共同经营管理。

(四)负责推动中小企业融资,协调金融机构完善适合中小企业的评级授信制度,开发适合中小企业需求的金融服务产品,健全中小企业融资服务体系。

(五)负责审核小额贷款公司、村镇银行筹建、开业、股权变更和注销;监督管理小额贷款公司经营活动。

(六)研究拟订全旗金融业发展规划和年度计划;研究分析全旗金融行业动态,为旗政府宏观管理决策提供依据、提出建议。

(七)配合有关部门监督管理全旗金融机构和金融组织及相关中介机构;指导合法金融机构和金融组织及相关中介机构开展金融业务活动;参与查处非法金融机构及非法金融组织,参与打击非法金融机构及非法金融组织开展的金融活动,整顿与规范金融市场秩序。

(八)参与研究并完善金融突发事件应急预案、应急处置机制和金融稳定协调机制,制定全旗金融安全区的政策和措施,并组织实施;协调配合金融监管部门防范、化解和处置金融风险,维护金融稳定。

(九)负责与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作,负责金融招商活动,推动金融企业在我旗设立分支机构和网点,促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。

(十)指导地方性金融机构的改革和发展;负责对地方性金融机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见和建议;推动完善法人治理和经营管理机制。

(十一)承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

金融工作办公室内设4个机构,即:综合办公室、银行保险股、小贷担保股、资本市场股。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

收入总计57.51万元,财政拨款57.51万元,与年初预算数相比减少2.28%;支出总计57.51万元,与年初预算数相比减少2.28%,上年结转余额0万元。其中一般公共服务支出54.4万元,住房保障支出3.12万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,777.85万元,其中:本年收入合计1,772.85万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5.00万元;支出总计1,777.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4.00万元。与2016年度相比,收入总计增加1,127.04万元,增长173.20%;支出总计增加1,127.04万元,增长173.20%。主要原因:增加了涉农贷款增量奖励。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,772.85万元,其中:财政拨款收入1,772.85万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,773.85万元,其中:基本支出60.61万元,占3.40%;项目支出1,713.24万元,占96.60%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,777.85万元,其中:年初结转和结余5.00万元;支出总计1,777.85万元,其中:年末结转和结余4.00万元。与2016年度相比,收入增加1,127.04万元,增长173.20%;支出增加1,127.04万元,增长173.20%。主要原因:增加了涉农贷款增量奖励。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,773.85万元,其中:基本支出60.61万元,占3.40%;项目支出1,713.24万元,占96.60%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60.61万元,其中:人员经费47.10万元,主要包括:基本工资35.16万元、奖金1.23万元、其他工资福利支出4.68万元、住房公积金3.12万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元、其他社会保障缴费1.91万元。较上年减少-1.99万元,主要原因是:经费合理化利用;公用经费13.51万元,主要包括:办公费3.36万元、咨询费5万元、差旅费2.01万元、培训费0.28万元、公务接待费0.77万元、福利费1.01万元、其他交通费1.08万元,较上年增加3.79万元,主要原因是:一、单位组织的相关培训较多,增加了培训费;二、资本市场业务咨询费增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元,支出决算为0.77万元,完成预算的154.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的154.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是下乡次数较多,增加公务用车费用;二是单位组织的相关培训较多,增加接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.77万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.77万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.77万元。其中:国内公务接待费0.77万元,接待60批次,共接待210人次。主要用于公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年无变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆

(四)预算绩效管理工作开展情况 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王萍      联系电话:0477-6225333

 

 

      目录        
            金额单位:
目录
 
  一、收入支出决算总表  
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
        八、部门决算相关信息统计表

 

 

    收入支出决算表      
          金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室                          2017年度                                           部门决算公开01表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,772.85 一、一般公共服务支出 28 57.49
    其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5   五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36  
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39 654.24
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43 1,059.00
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 3.12
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 1,772.85 本年支出合计 51 1,773.85
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 52  
    年初结转和结余 26 5.00     年末结转和结余 53 4.00
总计 27 1,777.85 总计 54 1,777.85
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

 

收入决算表
                  金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室              2017年度                           部门决算公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,772.85 1,772.85          
201 一般公共服务支出 56.49 56.49          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 56.49 56.49          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 56.49 56.49          
213 农林水支出 654.24 654.24          
21308 普惠金融发展支出 654.24 654.24          
2130801   支持农村金融机构 373.24 373.24          
2130802   涉农贷款增量奖励 281.00 281.00          
217 金融支出 1,059.00 1,059.00          
21703 金融发展支出 500.00 500.00          
2170399   其他金融发展支出 500.00 500.00          
21799 其他金融支出 559.00 559.00          
2179901   其他金融支出 559.00 559.00          
221 住房保障支出 3.12 3.12          
22102 住房改革支出 3.12 3.12          
2210201   住房公积金 3.12 3.12          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室             2017年度                        部门决算公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,773.85 60.61 1,713.24      
201 一般公共服务支出 57.49 57.49        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.49 57.49        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 57.49 57.49        
213 农林水支出 654.24   654.24      
21308 普惠金融发展支出 654.24   654.24      
2130801   支持农村金融机构 373.24   373.24      
2130802   涉农贷款增量奖励 281.00   281.00      
217 金融支出 1,059.00   1,059.00      
21703 金融发展支出 500.00   500.00      
2170399   其他金融发展支出 500.00   500.00      
21799 其他金融支出 559.00   559.00      
2179901   其他金融支出 559.00   559.00      
221 住房保障支出 3.12 3.12        
22102 住房改革支出 3.12 3.12        
2210201   住房公积金 3.12 3.12        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
            金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室                2017年度                                   部门决算公开04表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,772.85 一、一般公共服务支出 29 57.49 57.49  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37      
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40 654.24 654.24  
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44 1,059.00 1,059.00  
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 3.12 3.12  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 1,772.85 本年支出合计 52 1,773.85 1,773.85  
年初财政拨款结转和结余 25 5.00 年末财政拨款结转和结余 53 4.00 4.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 5.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 1,777.85 总计 56 1,777.85 1,777.85  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室         2017年度            部门决算公开05表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,773.85 60.61 1,713.24
201 一般公共服务支出 57.49 57.49  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.49 57.49  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 57.49 57.49  
213 农林水支出 654.24   654.24
21308 普惠金融发展支出 654.24   654.24
2130801   支持农村金融机构 373.24   373.24
2130802   涉农贷款增量奖励 281.00   281.00
217 金融支出 1,059.00   1,059.00
21703 金融发展支出 500.00   500.00
2170399   其他金融发展支出 500.00   500.00
21799 其他金融支出 559.00   559.00
2179901   其他金融支出 559.00   559.00
221 住房保障支出 3.12 3.12  
22102 住房改革支出 3.12 3.12  
2210201   住房公积金 3.12 3.12  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
              金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室                               2017年度                                       部门决算公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 42.98 302 商品和服务支出 13.51 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 35.16 30201 办公费 3.36 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴   30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 1.23 30203 咨询费 5.00 31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 1.91 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30105 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 4.68 30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 4.12 30211 差旅费 2.01 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股
30305 生活补助   30216 培训费 0.28 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.77 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30219 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 3.12 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 1.01 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 1.08 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.00 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 47.10 公用经费合计 13.51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表
            金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室                          2017年度                         部门决算公开07表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表
        金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗金融工作办公室                              2017年度                          部门决算公开08表
   行次 统计数    行次 统计数
     1      2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22  
(一)支出合计 2 0.77 (一)行政单位 23  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4     25  
    (1)公务用车购置费 5   三、财政性资金政府采购支出 26  
    (2)公务用车运行维护费 6   (一)货物 27  
  3.公务接待费 7 0.77 (二)工程 28  
    (1)国内接待费 8 0.77 (三)服务 29  
         其中:外事接待费 9     30  
    (2)国(境)外接待费 10     31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12   (一)车辆数合计(辆) 33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13     1.部级领导干部用车 34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     2.一般公务用车 35  
  4.公务用车保有量(辆) 15     3.一般执法执勤用车 36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 60   4.特种专业技术用车 37  
    其中:外事接待批次(人) 17     5.其他用车 38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 210 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39  
    其中:外事接待人次(人) 19   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
     1       


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